Проект года Global CIO
Цели проекта
Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированный механизм планирования деятельности, разработки бизнес-плана и контроля финансов с объединением финансово-хозяйственных процессов на базе программного продукта «1С:Управление холдингом».
Задачи проекта:
- Выполнить настройку ведения плановых бюджетов с отражением истории изменений.
- Настроить формы бюджетов по сценариям годовых и месячных планов.
- Разработать автоматическое создание плана закупок по договорам на основании годового бюджета.
- Разработать механизмы перераспределения бюджета между единицами бюджетирования и согласования расходов «сверх бюджета».
- Автоматизировать процессы по бизнес-планированию, прогнозированию и контролю.
- Произвести доработку стандартных инструментов программного продукта для прогнозирования и управления обязательствами.
- Автоматизировать процессы управления договорами и по контролю выполнения договорных отношений.
Ситуация до внедрения
&ООО «Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») — совместное предприятие ПАО «Фортум» и АО «Энергосбытовая компания Восток», образованное сторонами на паритетных началах. ООО «Уралэнергосбыт» осуществляет деятельность гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, за исключением территории магнитогорского энергоузла.
В компании обслуживается 1 500 000 потребителей, действуют 53 офиса обслуживания и 5 отделений. Также предприятие присутствует в 33 городах.
Численность персонала — 1466 человек.
Ситуация до старта проекта
- Бюджетирование происходило в электронных документах.
- Планирование бюджетов на год выполнялось вручную и занимало много времени.
- Проводилась ручная установка лимитов по ЦФО для БДДС и отсутствовали лимиты по БДР.
- Периодический контроль за исполнением бюджетов требовал больших трудозатрат со стороны задействованных сотрудников.
Уникальность и инновационность проекта
В ходе проекта было автоматизировано планирование финансовой деятельности энергоснабжающей компании, состоящей из нескольких юридических лиц и более 30 крупных ЦФО. Планирование производится с минимальным вовлечением ручного труда на основе потребностей ЦФО и с применением автоматических алгоритмов расчетов смежных бюджетов.
Было создано автоматизированное рабочее место для ЦФО. Это позволило упростить и ускорить работу специалистов, а также оперативно проводить анализ информации и сократить время на принятие решений.
Настроен учет проектов в системе «1С:Управление холдингом» для планирования и получения фактических данных из регламентированного учета. Внедрена автоматическая установка лимитов БДР и БДДС. Настроен инструмент по контролю в разрезе ЦФО статей бюджетного классификатора и проектов. Структура системы бюджетного управления приобрели законченный цикл, начиная с функциональных смет расходов ЦФО, закачивая БРД, БДДС и Прогнозным балансом.
Для планирования и контроля за исполнением бюджетов настроено централизованное ведение НСИ по более 10 аналитическим измерениям:
- организации;
- ЦФО;
- статьи доходов и расходов;
- статьи ДДС;
- проекты;
- контрагенты;
- договоры;
- строки ГКПЗ (закупки);
- способы закупок
- коды ОКВЭД
- ОКПД и т. д.
Применены индексы и алгоритмы для долгосрочного планирования. Также получена оценка факторов, оказывающих влияние на выполнение планов и достижений целей компании.
Внедрены инструменты управления:
- Контроль лимитов OPEX и CAPEX.
- Универсальные механизмы отчетов, которые допускают сохранение большого количества вариантов отчетных форм
- Консолидация отчетности для акционеров компании.
Дополнительная информация к описанию проекта
Результаты проекта
- Создана автоматизированная система планирования.
- Построена подсистема Бюджетирования на базе 1С:ERP Управление Холдингом в соответствии с бизнес-процессами Компании.
- Разработан механизм для автоматического формирования плана закупок по договорам.
- Выполнена настройка ведения плановых бюджетов.
- Произведена автоматизация процессов по бизнес-планированию, прогнозированию и контролю.
Характеристики проекта
Архитектура решения и масштаб проекта |
|
Внедренные программные продукты:
|
Сроки и качество |
|
|
Экономический эффект от внедрения |
|
|